- Entendimiento general del Marco de Control Interno COSO y evaluación de la efectividad de los controles.
- Entendimiento general NIA 265: comunicación de las deficiencias y recomendaciones de control interno en la auditoría financiera.
- Estrategia para una adecuada de comunicación de deficiencias de control interno.
- Herramientas para la identificación de las deficiencias en el control interno.
- Herramientas para la elaboración de recomendaciones de valor agregado.
- Mejores prácticas para la elaboración de cartas de control interno.
- Casos prácticos de redacción de deficiencias y recomendaciones de control interno.
- Seguimiento de la implementación de las recomendaciones de control interno.